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黄冈市政府门户网站 财政预决算 黄冈市物价局部门决算

时间:2018-09-23 19:23:12

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黄冈市政府门户网站 财政预决算 黄冈市物价局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分市物价局部门决算表

第三部分 市物价局部门决算

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职能

1、贯彻执行国家和省价格法律、法规、规章和价格方针、政策;研究起草本市价格、收费以及规范政府价格行为和反价格垄断等市场价格行为的地方性规章,并负责组织实施。

2、提出综合运用价格政策和其它经济政策,以及法律、行政手段调控市场,保持全市价格总水平基本稳定的建议;制定全市价格工作规划,部署年度工作任务;分析宏观经济形势和价格走势,监测预测重要商品、服务价格以及价格总水平变动,提出全市价格总水平调控目标建议。

3、负责全市价格工作的宏观管理和综合平衡;指导、协调和监督有关部门以及下级人民政府的价格工作;指导行业组织的价格自律工作。

4、按照权限分工,负责研究提出市级管理的重要商品价格、服务价格和收费的原则和作价办法,对国家和省管理的重要商品价格、服务价格和国家机关收费标准提出意见,并组织实施。拟定、提出市级管理的重要商品价格、服务价格和国家机关收费标准,并组织实施;会同有关部门管理市级行政事业性收费项目;发布市场信息,引导经营者价格行为,拟定反价格垄断等不正当价格行为的办法,研究提出价格调控和监管的建议。

5、建立和完善价格调控体系,贯彻执行市政府价格调节基金制度,研究制定征收计划和管理办法,负责价格调节基金的征收管理和使用审核。

6、组织开展全市价格和收费的监督检查工作,查处价格垄断、价格欺诈等各种价格违法和乱收费行为;健全价格举报制度;推行明码标价;指导价格社会监督和全市价格行政复议工作,并按规定受理复议案件;指导并承担价格公共服务工作。

7、负责全市农产品、工业品、公用事业和公益性服务价格及国家机关收费的成本调查和监审工作。

8、负责全市涉案财产的价格鉴证工作,指导中介机构的价格鉴证、价格评估、价格认定、价格信息服务、价格政策咨询等工作。

9、对重要商品和服务价格实行价格监测,履行价格公共服务和反价格垄断的执法职责。

10、负责全市物价干部的业务培训。

11、承办上级交办的其他事项。。

二、机构设置

黄冈市物价局是黄冈市人民政府主管全市价格和收费的职能管理部门,内设七个职能科室,下设黄冈市价格监督检查分局、黄冈市成本调查监审分局两个行政单位及黄冈市价格认证中心、黄冈市价格监测中心二个直属事业单位。财政供给人员为行政编制34人,事业编制10人。

第二部分 部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

市物价局决算收入639.06万元、决算支出828.47万元。与上年相比,减少267.92万元,下降24.4%。主要原因是机构改革人员转隶到相关单位,支出减少。

二、收入决算情况说明

收入决算639.06万元,均为财政拨款收入,收入决算859.67万元,同比减少25.5%。

三、支出决算情况说明

决算支出决算828.47万元,其中基本支出824.15万元,占总支出99.5%;项目支出4.32万元,占总支出5%。与支出相比,减少78.52万元,下降8.7%。主要原因机构改革,职能转移,项目支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入639.06万元,支出828.47万元,较上年减少24.4%。其中:一般公共服务支出638.99万元、社会保障和就业支出123.54万元、卫生健康支出28.59万元、住房保障支出37.36万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款828.47万元,其中基本支出824.15万元、项目支出4.32万元,较上年减少8.7%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市物价局一般公共预算财政拨款基本支出767.41万元,其中:人员经费737.57万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、伙食补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费56.74万元,主要包括办公费、邮电费、水电费、邮电费、工会经费、差旅费、工会福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

市物价局“三公”经费财政拨款支出预算为18万元,支出决算为1.26万元,完成预算的7%,其中:因公出国(境)费预算5万元,实际未支出;公务用车运行维护费预算为5万元,支出决算为0.75万元,完成预算的15%;公务接待费预算为10万元,支出决算为0.51万元,完成预算的5.1%。决算数小于预算数主要原因是机构改革,人员转隶到各相关单位,公务车上交行管局,相关支出减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

市物价局“三公经费”支出1.26万元,其中:公务用车运行维护费0.75万元,占59.5%;公务接待费0.51万元,占40.5%。未发生车辆购置、出国(境)费用。

1.公务用车运行维护费0.75万元,与相比,减少3.55万元,下降82.6%,主要原因是机构改革,物价局并入发改委,公车按规定上缴行管局。

2.公务接待费0.51万元。,市物价局公务接待7批60余人。主要用于接待检查督办、调研、联系工作等发生的接待费支出。公务接待费支出决算比减少0.63万元。

八、机关运行经费支出情况

市物价局运行经费支出56.74万元,其中:办公费1.04万元、印刷费0.42万元、水费0.22万元、电费2.84万元、邮电费6.05万元、物业管理费1.03万元、差旅费3.48万元、维修维护费0.49万元、培训费 0.1万元、公务接待费0.51万元、工会经费11.94万元、福利费0.06万元、公务用车运行维护费0.61万元、其他交通费用18.85万元、其他商品和服务支出8.59万元。与上年同期相比减少41.69万元,主要原因是机构改革,与发改委合并,相关公用经费支出减少。

九、政府采购支出情况

市物价局政府采购预算48万元,因机构改革,市物价局撤销,人员转隶到相关单位,实际未发生政府采购支出。

十、国有资产占用情况

截至 12月31日,市物价局公务车上交行管局,无公务车。无单位价值 50万元以上通用设备。

十一、预算绩效情况说明

市物价局决算项目支出4.32万元,占全年决算支出总额的5%。因机构改革,市物价局撤销,人员转隶到相关单位,市物价局弥补人员及工作经费非税项目未执行,项目执行率不高。

第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

(四)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费等。

(五)政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

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